企业内部审计合规性自查与整改报告
报告日期:2023年[请填写具体日期]日
编制部门:内部审计部
审阅部门:[管理层/董事会或其他指定部门]
报告周期:[例如:2023年1月1日至2023年12月31日]
目录
1.引言
1.1.自查目的与范围
1.2.自查依据及标准
1.3.自查方法与过程
2.合规性自查结果
2.1.总体情况概述
2.2.主要合规领域及发现问题的详细情况
2.2.1.[例如:财务报告与会计政策合规性]
2.2.2.[例如:内部控制及流程管理合规性]
2.2.3.[例如:法律法规遵守情况(劳动、安全、环保等)]
2.2.4.[例如
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