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- 2026-09-05 发布于江西
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生物医药行业财务部会计财务审计工作手册(执行版)
第1章总则
生物医药行业的特殊性,决定了其财务会计与审计工作必须具备极高的严谨性和专业性。从新药研发的漫长周期到临床试验的巨额投入,再到市场推广与合规运营的复杂要求,每一个环节都伴随着巨大的财务风险与不确定性。如何确保财务信息的真实、准确、完整,如何有效防范财务风险,如何满足日益严格的监管要求,是财务部门、会计岗位及审计职能必须直面的核心课题。本《生物医药行业财务部会计财务审计工作手册(执行版)》,正是基于解决这些实际问题,提升内部管控水平与外部合规能力的需要而制定。它旨在为生物医药企业财务部内各岗位,特别是会计核算与财务审计人员,提供一套系统化、标准化、可操作的指导框架。
1.1目的与适用范围
本手册的核心目的在于,为生物医药企业构建一套与行业特性深度融合、符合会计准则与监管要求、并能有效支撑企业战略决策的财务会计与审计工作体系。它致力于提升财务工作的效率与质量,强化风险防控能力,促进财务信息的透明度与价值挖掘。具体而言,旨在规范会计核算流程,统一财务报告标准,明确审计职责权限,优化资源配置,最终服务于企业价值最大化与可持续发展。
本手册主要适用于企业财务部内部,涵盖会计核算、财务报告、资金管理、税务处理、成本控制等所有相关职能岗位。同时,对于内部审计部门、提供外部审计服务的会计师事务所及其项目组成员,以及需要与财务数据交互的
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