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- 2026-09-08 发布于江苏
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金融机构合作共享机制制度
第一章总则
第一条为有效防控金融机构合作中的专项风险,规范业务操作流程,提升风险管理能力,保障公司稳健经营,根据国家相关法律法规及行业监管要求,结合公司实际,制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在金融机构合作与共享业务中的管理活动。具体适用范围包括但不限于以下场景:金融机构间数据共享、业务协作、联合营销、风险共担等合作模式,以及相关业务流程的设计、执行与监督。
第三条本制度中下列用语的含义:
(一)XX专项管理:指公司针对金融机构合作共享业务建立的全面风险防控体系,涵盖业务操作、合规审查、风险处置、持续改进等环节。
(二)XX风险:指金融机构合作共享业务中可能引发的法律、财务、声誉、信息安全等风险,包括但不限于数据泄露、操作失误、利益输送、监管处罚等。
(三)XX合规:指公司金融机构合作共享业务活动符合国家法律法规、行业监管要求及公司内部管理制度的整体要求。
第四条XX专项管理的核心原则:
(一)全面覆盖:确保金融机构合作共享业务全流程纳入XX专项管理范畴,不留管理空白。
(二)责任到人:明确各级管理人员及岗位人员在XX专项管理中的职责,确保责任可追溯。
(三)风险导向:聚焦XX风险防控,优先识别和处置重大风险,平衡业务发展与风险控制。
(四)持续改进:定期评估XX专项管理有效
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