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- 2026-09-08 发布于江苏
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金融风险防范与化解机制
第一章总则
第一条为有效防范和化解企业运营过程中的金融风险,规范相关业务流程,保障企业资产安全与可持续发展,根据国家相关法律法规及企业内部管理要求,特制定本制度。通过建立健全风险识别、评估、预警、处置及持续改进机制,强化全员风险意识,实现金融风险的可控、在控、能控,确保企业在复杂市场环境中稳健经营。
第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工,涵盖企业所有涉及资金流动、信贷投放、投资交易、担保承诺、衍生品应用等金融相关业务场景,包括但不限于采购供应、工程建设、资产管理、融资活动、跨境业务等。各部门及下属单位必须严格遵照执行,确保制度要求穿透至所有业务环节。
第三条本制度中下列术语定义如下:
(一)“XX专项管理”是指企业围绕金融风险防控建立的跨部门协同机制,涵盖风险识别、评估、预警、处置、报告及改进的全流程管理活动,以制度化为依托,以系统为支撑,以人为核心,实现风险防控的标准化、精细化、智能化。
(二)“XX风险”是指企业在金融活动中可能面临的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等,包括但不限于交易对手违约、资产价格波动、资金周转困难、业务流程瑕疵、监管政策变化等导致的潜在损失。
(三)“XX合规”是指企业在金融业务活动中严格遵守国家法律法规、行业规范、监管要求及企业内部规章制度,确保业务行为的合
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