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- 2026-09-08 发布于江苏
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金融风险防范与化解协调制度
第一章总则
第一条为有效防范和化解企业运营过程中的金融风险,规范风险管理业务流程,强化风险防控能力,保障企业资产安全、经营稳定和可持续发展,特制定本制度。制度旨在通过明确风险管理的目标、原则、组织架构及操作要求,构建全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的金融风险防范与化解体系,确保企业各项业务活动在合规框架内高效运行。
第二条本制度适用于公司全体部门、下属单位及全体员工,覆盖企业经营管理全流程中涉及资金流动、信贷投放、投资交易、担保履约、衍生品应用、信用评估等金融相关业务场景。各部门及下属单位应结合自身业务特点,将本制度要求嵌入具体操作流程,确保风险防控措施落实到位。
第三条本制度中涉及的核心术语定义如下:
(一)“XX专项管理”是指企业针对金融风险暴露点,通过制度设计、流程优化、技术手段及组织保障等综合性措施,实施全流程风险识别、评估、应对及监控的管理活动。其外延包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险、操作风险及合规风险等专项风险管理实践。
(二)“XX风险”是指企业在金融业务活动中可能面临的各类风险事件,包括但不限于因市场波动导致的投资损失、因交易对手违约造成的信用减值、因内控缺陷引发的操作差错、因法律法规变化引发的合规风险等。风险具有客观性、不确定性及潜在损失性特征。
(三)“XX合规”是指企业在金融业务活动中
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