浅析事业单位内部审计存在的问题及对策
事业单位内部审计是事业单位经济监督工作的重要组成部分,是事业
单位内部审计机构依法独立监督和评价本单位财务收支、经济活动的真实
应有的参谋和助手作用审计工作结束之后必须督促被审计单位认真落实审计意见纠正存在的问最大限度的确保单位计划目标的实现对上级领导关注的重点和亟需解决的事项以及人民群众反映强烈的问题在审计中应进行重点审查对群众来信来访中反映较严重的问题经请示后进
性、完整性、合法性、效益性以及加强内部控制和风险管理的一种行为。
通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理程序,
可以
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