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- 2026-09-08 发布于江苏
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金融风险防控与信息共享制度
第一章总则
第一条为有效防控金融风险,规范公司内部业务流程,提升风险管理能力,保障公司资产安全与稳健运营,结合公司实际发展需求,特制定本制度。通过建立健全金融风险防控与信息共享机制,明确各部门及人员在风险识别、评估、处置、报告等方面的职责与要求,实现风险管理的标准化、系统化与精细化,确保公司经营活动在合规框架内高效运行。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,涵盖公司所有金融业务领域,包括但不限于资金管理、信贷业务、投资运营、担保贸易、衍生品交易等场景,以及与金融风险相关的信息系统建设、数据安全管理、第三方合作等环节。所有参与相关业务的组织及个人均应严格遵守本制度规定,确保风险防控与信息共享工作落实到位。
第三条本制度中核心术语定义如下:
(一)“金融风险专项管理”是指公司针对金融业务领域可能存在的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等,建立系统化识别、评估、监测、处置与报告机制,以最小化风险损失为目标的管理活动。其外延涵盖风险政策制定、组织架构设置、流程优化、技术应用、培训宣贯等全流程管理要素。
(二)“专项风险”是指在本制度覆盖的业务范围内,因市场波动、决策失误、操作疏漏、法律变更或外部环境变化等因素可能引发对公司财务状况、经营活动或声誉造成不利影响的潜在威胁。专项风险需进行动态识别与优先级排
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