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- 2026-09-08 发布于四川
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2026年机关单位财经纪律专项整治自查报告
接到上级关于开展2026年度财经纪律专项整治的通知后,我单位第一时间召开党组扩大会议传达学习专项整治工作要求,成立由主要负责同志任组长,分管财务、纪检工作的班子成员任副组长,办公室、财务室、机关纪委全体工作人员为成员的专项自查工作组,明确工作分工、自查范围和整改要求,组织全体财务人员和中层干部集中学习《中国共产党纪律处分条例》中关于财经纪律的相关规定、中央八项规定及其实施细则精神,以及上级印发的财经纪律负面清单,统一思想认识,确保自查工作不走过场、不留死角。本次自查覆盖我单位2024年1月至2025年12月所有财经收支活动,重点围绕预算管理、“三公”经费管控、津补贴发放、资产管理、政府采购、会计核算等内容逐项核查。
预算管理方面,我单位两年间所有收支均纳入部门预算统一管理,严格按照财政部门批复的预算项目和金额安排支出,未发生超预算、无预算安排支出的情况,所有财政资金均通过国库集中支付系统拨付,未违规将财政资金转出到单位其他账户或者私人账户管理,核查18项中央和省级专项转移支付资金,全部做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用专项资金用于楼堂馆所建设、发放职工福利、补充公用经费超支等违规问题,未发现虚列项目、虚增支出套取财政资金的行为。
“三公”经费管理方面,2024年我单位“三公”经费预算38万元,实际支出32.15万元,较预算节约15.4%
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