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- 2026-09-08 发布于云南
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学生资助审计整改情况报告
根据上级审计部门对我校学生资助工作开展情况的审计意见,我校高度重视,深刻反思,本着“问题导向、立行立改、标本兼治”的原则,对审计指出的问题进行了全面梳理和系统整改。现将整改情况报告如下:
一、审计发现主要问题回顾
审计工作聚焦学生资助政策落实、资金管理、评审程序、信息公开等关键环节,指出我校在以下方面存在不足:一是部分资助项目评审细则不够细化,导致个别环节标准执行存在偏差;二是资助对象动态管理机制不够完善,对受助学生家庭经济状况变化的掌握不够及时;三是部分资助档案归档不够规范,材料完整性有待提升;四是资助政策宣传的深度和广度仍有拓展空间,部分学生对政策的理解不够全面。
二、整改工作组织与推进情况
学校党委对审计整改工作高度重视,将其作为提升学生资助管理水平、确保资助工作公平公正的重要契机。成立了由校领导牵头,学生工作处、财务处、各院系负责人组成的审计整改工作领导小组,全面负责整改工作的组织领导、统筹协调和督促落实。领导小组下设办公室,具体负责整改方案的制定、整改任务的分解、整改过程的跟踪以及整改结果的汇总。我们对照审计反馈的问题清单,逐条逐项进行分析研究,制定了详细的整改方案,明确了责任部门、责任人和完成时限,形成了“一级抓一级、层层抓落实”的整改工作格局。
三、主要问题整改措施及成效
针对审计指出的问题,我校逐项制定整改措施,目前已取得阶段性成效:
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