清产核资专项审计报告范本.docxVIP

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  • 2026-09-08 发布于广东
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清产核资专项审计报告范本

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清产核资专项审计报告范本

[会计师事务所名称]

清产核资专项审计报告

[会计师事务所文号]

[被审计单位全称]:

我们接受委托,对贵单位截至[清产核资基准日,例如:XXXX年XX月XX日]的清产核资结果进行了专项审计。贵单位管理层对所提供的与清产核资相关的会计资料、财产物资清单、债权债务证明以及其他相关资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是在实施审计工作的基础上,对贵单位的清产核资结果发表审计意见。

在审计过程中,我们本着独立、客观、公正的原则,依据《中华人民共和国审计法》、《中国注册会计师审计准则》以及国家关于清产核资的有关政策、法规和制度,结合贵单位的实际情况,实施了包括但不限于检查、监盘、函证、询问、核对、分析性复核等我们认为必要的审计程序。我们查阅了贵单位关于清产核资的会议纪要、实施方案、资产清查盘点记录、价值重估计算过程、债权债务核实情况以及差异调整等相关文件和资料,并对贵单位管理层在清产核资过程中识别出的资产盘盈、盘亏、毁损、报废、资金挂账以及其他需要核实的事项进行了重点审计。

一、清产核资范围与方法

本次清产核资的范围包括贵单位在[清产核资基准日]拥有或控制的全部资产,涉及流动资产、固定资产、无形资产、长期投资、在建工程以及各项负债和所有者权益。

审计过程中,我们主要采用了以下方法:

1.检查与核对:对贵单位提供

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