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- 2026-09-09 发布于四川
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2026年财务科科长年度述职报告
2026年,我在局党组的正确领导下,带领财务科全体人员紧紧围绕全局中心工作,以“规范管理、精准核算、高效服务、风险防控”为核心目标,严格执行财经法规,统筹调度资金资源,优化财务运行机制,圆满完成了全年各项工作任务,为全局事业高质量发展提供了坚实的财务保障。现将一年来的履职情况报告如下:
一、2026年主要工作完成情况
(一)预算管理精准落地,资金保障效能持续提升
全年始终坚持“先有预算、后有支出”的刚性原则,构建“全口径、全周期、全流程”预算管理体系,资金统筹能力和使用效益实现双提升。
一是预算编制精准度大幅提高。2026年部门预算编制过程中,牵头建立“业务科室申报、财务科初审、党组会终审”的三级联审机制,结合近3年各科室支出执行规律、年度重点工作任务、上级政策导向,对217项具体支出项目逐一开展合理性、必要性论证,核减非必要、低效益项目32项,压减一般性支出12.8%。全年共编制一般公共预算收入32150万元,其中财政拨款收入28960万元、上级专项补助2140万元、其他非税收入1050万元;支出预算31890万元,其中基本支出12650万元、项目支出19240万元,预算编制准确率达到96.2%,较2025年提高3.7个百分点,无一项超范围、超标准编制项目。
二是预算执行进度达标率100%。建立“月度通报、季度预警、半年评估、年终考核”的执行管控
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