2026年注会审计内部控制评估案例真题含答案及解析.docx

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2026年注会审计内部控制评估案例真题含答案及解析

一、单选题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的,请将正确选项的字母填在题后的括号内)

1.在执行销售与收款循环的内部控制评估时,审计师发现甲公司销售合同审批流程存在授权不明确的问题。根据审计准则,审计师首先应采取的措施是()。

A.立即扩大样本量重新测试控制运行的有效性

B.暂停审计程序直至管理层解决授权不明确问题

C.记录该内部控制缺陷,并评估其对审计风险的影响

D.向甲公司董事会提交专项审计意见

2.乙公司采用计算机系统处理采购订单,但系统未设

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