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- 2026-09-10 发布于江苏
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财务报告审查流程指导信函(5篇)
财务报告审查流程指导信函第1篇
尊敬的______:
本函旨在明确财务报告审查流程的具体操作要求,保证财务数据的准确性、合规性与完整性。根据公司财务管理制度及行业监管要求,现对财务报告审查流程作出详细说明,供相关方严格执行。
1.背景与目的说明
本函适用于公司内部财务报告编制及审计部门对财务报告的审查工作。目的是保证财务数据真实、准确、完整,并符合国家相关法律法规及公司内部财务管理制度。
2.具体事项详细描述
财务报告审查流程包括但不限于以下内容:
数据收集与整理:财务部门需按照规定时间提交完整的财务报表及相关支持性文件,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、附注及财务分析报告。
数据核对与复核:审计部门需对财务数据进行逐项核对,保证数据一致性、准确性及合规性,并对异常数据进行专项核查。
合规性审查:检查财务数据是否符合会计准则、财务政策及国家法律法规要求,保证无重大财务违规行为。
数据安全与保密:财务数据在传输及存储过程中需遵循保密原则,保证信息安全,防止泄露。
3.数据事实支撑
财务报告审查需依据实际财务数据进行,所有财务数据应由财务部门负责人签字确认,并提供必要的佐证材料。审计部门应在审查过程中对数据真实性、完整性及合规性进行核实,
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