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- 2026-09-10 发布于福建
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2026年审计专业考试练习题含内部控制评价
一、单项选择题(共10题,每题1分,合计10分)
1.某制造业企业采用ABC分类法对存货进行管理,将价值较高、周转率低的存货归为C类。以下关于C类存货内部控制措施的说法中,错误的是?
A.应加强实物盘点频率
B.减少采购批量以降低库存风险
C.实行严格的领用审批制度
D.可采用自动化系统实时监控库存变动
2.某零售企业通过POS系统记录销售数据,但未与财务总账进行定期核对。该控制缺陷可能导致的主要风险是?
A.销售收入虚增
B.库存数量错误
C.现金流波动
D.税务申报遗漏
3.某商业银行在信贷审批流程中规定,贷款审批人必须独立于放款人。该控制措施属于?
A.授权批准控制
B.分离职责控制
C.对账控制
D.信息技术控制
4.某医药企业要求采购部门在签订合同前必须获取供应商资质证明,该控制措施主要针对的风险是?
A.资金挪用
B.购买不当
C.财务舞弊
D.违规操作
5.某物流公司采用电子化运输管理系统,但未设置访问权限分级。该控制缺陷可能导致的主要问题不包括?
A.数据泄露
B.货物损毁
C.成本核算错误
D.客户投诉增加
6.某上市公司要求财务报表审计时,审计委员会必须全程监督。该控制措施的主要目的是?
A.降低审计成本
B.提高审
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