医院公车运维经费专项检查问题根源剖析及整改报告.docx

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医院公车运维经费专项检查问题根源剖析及整改报告

一、专项检查总体情况与核心定调

公车运维经费管理的失控,本质上是审批流程的形式化与信息不对称叠加的产物。本次专项检查不再停留在纠正表面违规层面,而是以业务流为切入点,深挖后勤、财务、纪检三方协同中的机制漏洞。

2024年3月至4月,由医院纪检监察室牵头,联合财务处、后勤保障处成立专项检查组,对全院12辆公用车辆(含救护车6辆、行政公务车4辆、特种检验车2辆)2023年度的维修、保养、加油、保险等运维经费进行了全面穿透式审计。本次审计查阅维保单据326份、加油记录1580条、ETC通行明细4120条,发现各类违规及异常问题资金累计达17.84万元,

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