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  • 2026-09-12 发布于广东
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2026年学校内部审计报告

引言

为切实履行内部审计监督职责,促进学校各项管理工作规范化、精细化,提升资源使用效益,防范运营风险,审计部依据国家相关法律法规、教育系统内部审计工作规定及本校《内部审计章程》,于2026年X月至X月对学校2025年度财务收支、内部控制、重点项目建设及资产管理等情况进行了内部审计。本次审计旨在客观评价学校年度运营管理的真实性、合法性和效益性,揭示存在的问题,提出改进建议,为学校决策提供依据,保障学校教育事业健康可持续发展。审计工作得到了学校各部门的积极配合与支持,审计范围覆盖了学校主要经济活动及管理环节,审计过程遵循了独立、客观、公正的原则。

一、审计概况

(一)审计范围与目标

本次审计范围主要包括:2025年度学校财务预算执行情况、决算编制情况;各项收入与支出的合规性、真实性;内部控制制度的建立与执行有效性;重点修缮工程项目的管理与核算;固定资产管理及使用效益;以及采购管理等关键环节。审计目标是评估学校在上述领域的管理现状,识别潜在风险,提出优化管理、堵塞漏洞、提高效益的建议。

(二)审计依据与方法

审计工作主要依据《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》以及学校内部财务管理制度、采购管理办法、资产管理规定等相关文件。审计方法采用了检查、观察、询问、函证、重新计算、分析性复核等多种方法,结合抽样审计与

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