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- 2026-09-13 发布于江西
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会计行业审计部审计员财务审计检查手册
第1章总则
1.1目的
财务审计检查手册的制定,旨在为审计部审计员提供系统化、标准化的工作指引,确保审计流程的规范性与效率。在当前复杂多变的财经环境下,一套科学合理的审计框架能够显著降低审计风险,提升审计质量。具体而言,本手册致力于明确审计职责边界,统一审计操作标准,强化风险识别能力,并为审计证据的收集、分析、判断提供量化依据。例如,通过细化抽样方法与重要性水平的确定标准,可使审计工作更具针对性。同时,手册的推广有助于减少审计判断的主观随意性,为后续审计责任界定奠定基础。当审计员面对海量交易数据时,清晰的指引能有效避免遗漏关键风险点。
1.2适用范围
本手册适用于审计部所有从事财务审计工作的审计员,涵盖公司层面及各业务单元的年度、专项审计项目。具体范围包括但不限于:资产负债表审计、利润表审计、现金流量表审计、合并报表审计等常规审计任务;内部控制测试、舞弊风险识别、重大错报风险评估等专项审计内容。对于跨部门协作审计项目,本手册作为核心操作规范,需与相关部门(如财务部、内控部)的协调机制并行使用。审计员在执行外部委托审计时,可参照本手册制定差异化审计计划,但必须遵循外部审计准则。需要注意的是,本手册不直接适用于税务审计、合规审计等非财务审计范畴,但其中关于审计证据收集的方法论具有通用参考价值。
1.3依据
审计工作的开展严格依据以下
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