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- 2026-09-14 发布于河南
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财会岗审计实务全真模拟试卷
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题(共20题,每题1分,共20分。在每题的四个选项中,选出一个最符合题目要求的答案)
1.在审计过程中,注册会计师获取的下列证据中,证明力最强的是()。
A.被审计单位编制的银行存款余额调节表
B.注册会计师亲自盘点的存货记录
C.应收账款函证回函原件
D.被审计单位提供的购货发票
2.下列各项中,不属于控制测试目的的是()。
A.评价内部控制的设计是否合理
B.确认内部控制是否得到执行
C.获取审计证据以支持风险评估结果
D.确认财务报表认定是否正确
3.在对货币资金进行审计时,注册会计师应当关注被审计单位与银行之间的()。
A.银行对账单
B.银行存款余额调节表
C.银行询证函回函
D.银行存款日记账
4.注册会计师在执行审计工作时,如果发现被审计单位存在重大错报风险,应当首先采取的措施是()。
A.发出保留意见审计报告
B.提请管理层调整财务报表
C.扩大审计程序的范围
D.评价重大错报风险并设计进一步审计程序
5.关于存货监盘,下列说法中错误的是()。
A.存货监盘主要包括观察和检查程序
B.注册会计师应当参与存货盘点计划的设计
C.如果存货盘点日不是资产负债表日,注册会计师应当实施适当的审计程序
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