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- 2026-09-14 发布于重庆
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一、引言
本专项审计说明旨在配合审计报告,详细阐述对[被审计单位全称](以下简称“贵公司”)截至[审计基准日,例如:XXXX年XX月XX日]的自有资金情况所实施的审计程序、获取的审计证据以及形成审计结论的主要过程与依据。本说明是审计报告不可分割的组成部分,应与审计报告一并阅读。
二、审计范围与审计方法
(一)审计范围
本次专项审计的范围主要包括贵公司截至[审计基准日]的自有资金的构成、金额、真实性、合规性以及在特定用途(如适用,可注明:如[具体用途,例如:项目投资、日常经营周转等])下的使用情况。审计范围涵盖了与自有资金相关的会计凭证、账簿记录、银行对账单、股东会/董事会决议、相关合同协议以及其他支持性文件。
(二)审计方法
为获取充分、适当的审计证据,我们实施了包括但不限于以下审计程序:
1.检查记录与文件:查阅了贵公司与自有资金形成、使用相关的财务会计资料、银行账户资料、公司章程、股东出资协议、借款合同、投资合同等。
2.函证:对贵公司报告期末的银行存款余额进行了函证,以核实资金的真实性和准确性。
3.重新计算:对股东投入资本、资本公积、留存收益等自有资金构成项目的发生额及余额进行了重新计算和复核。
4.分析性复核:对自有资金的构成比例、变动趋势进行了分析,评估其合理性。
5.询问与访谈:就自有资金的来源、性质、使用计划及限制等事项,与贵公司管理层及相关财
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