会计实操文库
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关于审计发现问题整改的情况说明
致:上级主管部门、审计核查部门
根据本次专项审计、财务核查工作反馈要求,我公司针对审计检查过程中发现的各类财务管理、账务核算、制度执行、资料归档等问题高度重视,第一时间组织财务部、业务部、行政及相关责任岗位召开专项整改会议,全面梳理问题短板、剖析问题根源、逐项制定整改措施、落实责任到人、限期闭环整改。
目前,审计反馈的各项问题已全部完成整改纠偏,相关制度漏洞已补齐完善,同类问题已全面排查清零。现将本次审计发现问题的整改落实情况、原因剖析、整改结果及长效管控措施专项说明如下:
一、总体整改开展情况
针对本次审计指
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