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- 2026-09-15 发布于四川
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工程结算审计专项方案
为规范工程建设项目结算审计工作,防范工程造价风险,提高资金使用效益,确保结算数据的真实性、合法合规性及准确性,特制定本专项方案。本方案旨在为审计团队提供全流程、全方位的实操指南,覆盖从资料接收、现场勘察到争议解决与报告出具的核心环节,通过标准化作业与重点环节穿透式审查,构建闭环式审计监督体系。
第一章审计目标、范围与原则
一、审计目标
1.真实性目标:核实送审结算资料的真实性,确保工程量计算、材料价格、设备规格等与实际施工情况及竣工图纸完全相符,杜绝虚报、冒报工程量及高估冒算现象。
2.合法合规性目标:审查工程建设过程中的合同履约、变更签证、索赔等事项是否符合国家现行法律法规、行业标准及企业内部管理制度,确保结算依据的合法有效。
3.准确性目标:通过交叉核对、现场复测等手段,确保定额套用准确、取费标准合理、计算方法无误,将结算审减率控制在合理目标范围内,挽回不必要的资金损失。
4.管理提升目标:揭示工程结算中暴露出的设计、施工、监理及内部管理环节的漏洞,提出建设性整改意见,促进工程建设管理水平的持续优化。
二、审计范围
涵盖所有纳入年度审计计划的工程结算项目,包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程、市政配套工程及园林绿化工程等。审计时间跨度自项目开工之日起,至竣工验收合格并提交完整结算资料之日止。
三、审计原则
1.客观公正原则:以事实为依据,以
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