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- 2026-09-16 发布于江苏
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农商行财务预算管理办法模版
第一章总则
第一条目的与依据
为规范本行财务预算管理,提高预算管理的科学性和有效性,强化资源配置能力,防范经营风险,提升经营效益,确保本行战略目标的实现,依据国家有关财经法律法规、金融监管要求及本行章程,结合实际,制定本办法。
第二条定义
本办法所称财务预算是指本行在预测和决策的基础上,围绕战略规划和经营目标,对预算期内资金的筹集、投放、使用、分配等财务活动所进行的具体安排。财务预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、调整、分析、考核及监督等全过程的管理活动。
第三条适用范围
本办法适用于本行及所属各分支机构、各部门(以下统称“各预算单位”)的所有财务预算管理活动。
第四条基本原则
(一)战略导向原则:财务预算应与本行发展战略、年度经营目标紧密衔接,服务于长期发展规划。
(二)全面性原则:预算编制应覆盖本行所有业务活动、所有部门和所有层级,实现全员、全过程、全方位的预算管理。
(三)审慎性原则:预算编制应充分考虑宏观经济形势、市场变化及经营风险,坚持稳健经营,适度从紧,严禁虚增利润、掩盖风险。
(四)重要性原则:在全面预算的基础上,对重点业务、重点项目和关键指标应进行详细编制和重点管控。
(五)可控性原则:预算指标应尽可能量化,并落实到具体责任单位和责任人,确保预算目标的可实现性和可考核性。
第二章预算管理组织机构与职责
第五条预算管理
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