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- 2026-09-16 发布于湖北
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2026税务师《审计》冲刺卷含详细解题步骤
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题(本题型共15题,每题1分,共15分。每题只有一个正确答案,请从每题的备选答案中选出一个最合适的答案)
1.注册会计师执行审计工作,应当遵守()。
A.会计准则
B.审计准则
C.税法规范
D.企业内部控制规范
2.以下关于审计独立性的表述中,正确的是()。
A.事务所提供代编财务报表服务不影响其审计独立性
B.事务所的合伙人曾任审计客户的高级管理人员,将产生严重利益冲突,导致其无法执行该客户的审计业务
C.审计项目组成员的直系亲属在审计客户担任非管理职务,不会对其独立性产生不利影响
D.只要旋转审计项目组成员,就可以完全消除因密切关系产生的不利影响
3.注册会计师计划执行的风险评估程序,其总体目标是()。
A.获取充分、适当的审计证据,以形成审计意见
B.识别和评估财务报表重大错报风险
C.对内部控制的设计与运行有效性进行测试
D.确定审计抽样的适当方法
4.在审计过程中,注册会计师预期内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的作用是()。
A.完全依赖内部控
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