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- 2026-09-16 发布于江西
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2025年建筑行业审计部审计员财务审计手册
1.总则
1.1目的
建筑行业项目周期长、资金密集、参与方众多,财务数据错综复杂。审计部制定本手册的核心目的,在于为审计员提供一套系统化、标准化的财务审计框架。通过明确审计目标、范围和程序,确保审计工作高效、精准,及时识别财务风险,为管理层决策提供可靠依据。例如,某大型基建项目曾因分包商账目混乱导致资金挪用,后续审计若能提前覆盖此类风险点,将避免重大损失。
财务审计不仅是合规检查,更是价值发现的过程。审计员需透过报表表象,探究资金流向背后的业务逻辑。比如,某工程变更导致的成本激增,若仅关注数字差异,可能忽略其背后的合同条款漏洞。本手册旨在引导审计员建立“数字+业务”双维审核思维。
1.2范围
本手册适用于建筑企业所有涉及财务审计的审计活动,包括但不限于:
-项目投标、签约阶段的财务风险评估;
-项目执行期的成本、收入、资金流的动态监控;
-子公司、供应商的财务健康度评估;
-年度财务报告的独立鉴证。
审计范围需根据项目特性灵活调整。例如,对于海外项目,需额外关注汇率波动、当地税务合规性;而劳务分包审计则需重点核查人工费、机械费的合规性。审计员需结合内部控制测试结果,动态优化审计重点。
1.3依据
审计工作须严格遵循以下法律法规及行业标准:
1.《中华人民共和国会计法
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