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- 2026-09-16 发布于福建
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2026年企业内部审计与控制专项训练题库
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、选择题(每题只有一个正确答案)
1.根据IIA国际内部审计专业实务框架,内部审计部门的宗旨是协助组织增加价值并改善组织的运营,其核心任务是?
A.替代组织的风险管理职能
B.对组织的所有经营活动进行监督
C.独立评价组织的风险管理、控制和治理流程的有效性
D.直接执行组织的内部控制措施
2.内部审计师在执行审计程序时,获取的审计证据应具有的特征不包括?
A.相关性
B.可靠性
C.完整性
D.经济性
3.COSO内部控制—整合框架中,代表组织目标实现过程中必须管理的活动的是?
A.信息与沟通
B.风险评估
C.控制活动
D.监控活动
4.在规划一项信息系统审计时,内部审计师首先应关注的是?
A.系统的物理安全措施
B.系统开发过程中的文档资料
C.信息系统支持的业务流程及其风险
D.信息系统操作人员的权限设置
5.以下哪种情形通常表明内部审计部门的独立性和客观性可能受到损害?
A.内部审计部门直接向首席执行官报告工作
B.内部审计师定期参与董事会会议
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