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- 2026-09-17 发布于江苏
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年度财务预算审核建议函(5篇)
年度财务预算审核建议函第(1)篇
尊敬的公司名称______:
根据我方近期对贵司2025年度财务预算的审核情况,现就相关事项提出如下专业建议,以保证预算编制的合理性、合规性及可执行性。
一、背景与目的说明
为保障公司年度经营目标的顺利实现,保证资金使用效率最大化,现对贵司2025年度财务预算进行全面审核,重点围绕收入预测、成本控制、预算执行计划及风险管控等方面进行评估,以提升预算的科学性与实用性。
二、具体事项详细描述
1.收入预测与成本预算
贵司2025年度预计营业收入为具体金额元,同比增长率为具体百分比。
期间费用预算中,销售费用为具体金额元,同比增长具体百分比;管理费用为具体金额元,同比增长具体百分比;财务费用为具体金额元,同比增长具体百分比。
预算中对主要业务板块的收入占比进行了详细拆分,包括产品线、服务板块及市场拓展等,保证各业务单元的预算分配合理。
2.预算执行计划
预算执行需在2025年3月31日前完成初步执行,4月15日前提交中期执行报告,9月30日前提交最终执行报告。
预算执行过程中,需建立月度跟踪机制,保证各项支出与预算保持一致,偏差率不得超过具体百分比。
3.风险管控与合规要求
预算编制需符合国家及地方财政政策要求,保证资金
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