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- 2026-09-17 发布于四川
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安全隐患整改处置操作规程
一、总则
隐患整改的终点不是「把问题改掉」,而是「验证风险已被消除且不会反弹」。本规程将隐患从发现到销号的全过程拆解为可追溯、可验收、可考核的标准化动作,任何环节跳步或敷衍,都意味着隐患在台账上「消失」而现场依旧存在。
1.1目的
为规范安全隐患的排查、登记、分级、整改、验收、销号及复查全流程管理,明确各环节责任主体、时限要求与验收标准,杜绝隐患整改流于形式、久拖不决、改后反弹,依据《中华人民共和国安全生产法》及行业安全生产管理规定,结合本单位生产经营实际,制定本规程。
1.2适用范围
本规程适用于本单位所有生产经营场所、设备设施、作业活动及人员行为中发现的各类安全隐患的整改处置。外包单位、承租单位在本单位管理区域内作业产生的隐患,参照本规程执行,由发包或出租部门负责监督落实。
1.3核心原则
分级管控原则:隐患按风险严重程度分为三级,匹配不同层级的响应权限、整改时限与验收标准,确保资源优先投向高风险隐患。
闭环管理原则:严格执行「排查→登记→分级→下达通知→制定方案→实施整改→验收→销号→复查」九步闭环流程,任何环节未完成,台账状态不得标记为「已销号」。
改验分离原则:整改实施人与验收人必须分属不同角色,严禁自改自验。三级隐患验收人不得为隐患所在班组的直接整改人;一级、二级隐患验收必须由安全管理部门独立组织。
时限刚性原则:各级隐患的整改时限和验收
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