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- 约 25页
- 2026-09-17 发布于江西
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新能源行业财务部会计财务预算手册
第1章总则
1.1手册目的
在新能源行业,市场格局瞬息万变,技术迭代日新月异,项目周期长、投资强度大、政策影响深是其显著特征。财务预算作为连接战略目标与资源投入的关键桥梁,其精准性与前瞻性直接关系到企业能否有效管控风险、优化资源配置、捕捉增长机遇。本手册旨在为新能源企业财务部门会计人员及预算管理相关人员,提供一套系统化、标准化、可操作的财务预算编制工作指引。它不仅致力于规范预算编制流程,提升预算信息质量,更期望通过科学的方法论,增强预算的预测精度与可控性,最终服务于企业整体战略的落地执行与价值创造。这并非简单的数字堆砌,而是对企业未来经营活动的“模拟推演”与“风险预判”。
1.2适用范围
本手册主要适用于新能源行业内各类主体(包括但不限于光伏、风电、储能、氢能、新能源汽车及相关产业链企业)的财务部门,特别是在执行年度财务预算编制、滚动预测调整以及项目预算管理等相关工作中。具体涵盖范围包括:公司层面整体预算的编制与审批流程、各主要业务单元(如研发中心、生产制造部、市场销售部、项目开发部等)预算的编制与汇总、专项投资预算(如新项目建设、技术改造、并购重组等)的财务评估与预算支持,以及与预算执行结果进行对比分析、绩效考核相关的财务支持工作。同时,手册内容亦为财务部门内部提升预算管理专业能力、确保预算工作合规高效提供参考。
1.3编制依据
财务预算
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