2026年审计师初级《审计审计程序执行》专项训练模拟试卷押题.docxVIP

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  • 2026-09-18 发布于湖北
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2026年审计师初级《审计审计程序执行》专项训练模拟试卷押题.docx

2026年审计师初级《审计审计程序执行》专项训练模拟试卷押题

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(本类题共30题,每小题1分,共30分。在每小题的备选答案中,只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。)

1.下列各项中,不属于审计风险评估程序的是()。

A.询问被审计单位管理层

B.分析程序

C.检查记录和文件

D.观察和走访

2.下列关于审计程序的说法中,错误的是()。

A.询问是获取审计证据时最常用的程序之一

B.分析程序是指注册会计师通过分析不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在关系,对财务信息作出评价

C.检查记录和文件是指注册会计师对被审计单位内部和外部生成的,以纸质、电子或其他介质形式存在的记录和文件进行审查

D.实施分析程序是为了识别各类交易、账户余额和披露相关的认定层次的重大错报风险

3.注册会计师在了解被审计单位及其环境时,下列各项中不属于了解内部控制的是()。

A.了解控制活动

B.了解风险评估过程

C.了解信息系统与沟通

D.了解财务报告编制过程

4.注册会计师拟信赖被审计单位的内部控制,决定进行控制测试。下列关于控制测试的说法中,正确的是()。

A.控制测试通常在审计期间随时进行

B.如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行

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