合同审核管理办法.docxVIP

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  • 2026-09-18 发布于河北
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合同审核管理办法

一、总则

为规范公司合同管理,确保合同的合法性、严谨性与可行性,有效防范合同风险,保障公司合法权益,提高合同履约质量,依据国家相关法律法规及公司实际情况,特制定本办法。

本办法适用于公司对外签订的各类合同、协议及具有合同性质的文件的审核管理。凡涉及公司权利义务的设立、变更、终止的书面文件,均须按照本办法规定进行审核。

合同审核管理遵循“统一管理、分级负责、权责明确、防范风险”的原则,确保每一份合同在签署前均经过必要的法律、业务及财务等层面的审查。

二、审核机构与职责

公司合同审核工作实行多层级审核机制,相关部门根据其职责范围承担相应的审核责任。

法务部门是合同审核的核心部门,负责对合同的合法性、合规性、条款完整性、权利义务对等性及法律风险进行专业审查。具体包括但不限于:合同主体资格的适格性、合同内容是否违反法律强制性规定、违约责任是否明确、争议解决方式是否合理等。

业务部门作为合同的发起部门和执行部门,对合同的商业可行性、技术条款的准确性、市场风险及履约能力负主要责任。业务部门应确保合同内容与洽谈一致,相关技术参数、交付标准、服务范围等表述清晰、具体。

财务部门负责对合同中的付款方式、金额、税务处理、票据要求及财务风险进行审核,确保合同财务条款符合公司财务制度及相关财税法规。

其他相关职能部门(如采购、人力资源等)根据合同性质及内容,对涉及本部门职责范围内的条款进

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