出差申请计划及审批表
出差人员
部门
职位
到达日期
离开日期
目的地
出差所在地单位
联络方式
出差目的
申请人
部门主管
总监
出差实际费用明细表
日期
出发地—目的地
往返车费
住宿费
补助费
招待费
合计
备注
金额合计:
原借款:元
应退(补)余款:元
报销人:
部门主管:
总监:
备注:预计不产生招待费用可以不填写。
填表说明:
1、此表以虚线为界分为两部分,申请部分和报销部分。
2、员工在出差前将申请部分填写完整,并交相关领导签字。
3、出差返回三个工作日内周内填写报销部分附带单据及费用支付申请单交分公司司财务核算确认,并交相关领导签字,按相关流程报销。
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