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- 2026-09-23 发布于江苏
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内部审计监督绩效表
考核项目
考核要素
考核内容
标准分
自评
考核人评分
审计质量(30%)
审计程序合规性
审计程序完全符合内部审计准则,无违规操作。
30
审计质量(30%)
审计报告准确性
审计报告准确无误,数据来源可靠,分析合理。
20
审计质量(30%)
问题发现率
在审计过程中发现的问题数量占应审计范围的比率。
25
审计质量(30%)
问题解决效率
对发现的问题提出解决方案的及时性和有效性。
25
审计质量(30%)
客户满意度
审计报告及服务获得相关客户的满意度。
10
审计效率(25%)
审计周期
完成审计任务所需的时间与预期时间相比的比率。
20
审计效率(25%)
资源利用率
审计过程中资源(如人力、时间、设备等)的利用效率。
20
审计效率(25%)
审计计划执行率
审计计划执行的完整性和准确性。
25
审计效率(25%)
审计风险控制
在审计过程中对风险的识别和控制能力。
15
审计效率(25%)
团队协作
审计团队成员之间的协作效率和效果。
10
持续改进(20%)
内部审计流程优化
提出并实施审计流程优化的建议数量和质量。
20
持续改进(20%)
内部审计知识更新
持续学习和更新内部审计相关知识和技能的频率和效果。
15
持续改进(20%)
同行交流参与度
参与行业交流和培训的积极性和收获。
15
持续改进(20%)
内部
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