内部审计监督绩效表.docxVIP

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  • 2026-09-23 发布于江苏
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内部审计监督绩效表

考核项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

审计质量(30%)

审计程序合规性

审计程序完全符合内部审计准则,无违规操作。

30

审计质量(30%)

审计报告准确性

审计报告准确无误,数据来源可靠,分析合理。

20

审计质量(30%)

问题发现率

在审计过程中发现的问题数量占应审计范围的比率。

25

审计质量(30%)

问题解决效率

对发现的问题提出解决方案的及时性和有效性。

25

审计质量(30%)

客户满意度

审计报告及服务获得相关客户的满意度。

10

审计效率(25%)

审计周期

完成审计任务所需的时间与预期时间相比的比率。

20

审计效率(25%)

资源利用率

审计过程中资源(如人力、时间、设备等)的利用效率。

20

审计效率(25%)

审计计划执行率

审计计划执行的完整性和准确性。

25

审计效率(25%)

审计风险控制

在审计过程中对风险的识别和控制能力。

15

审计效率(25%)

团队协作

审计团队成员之间的协作效率和效果。

10

持续改进(20%)

内部审计流程优化

提出并实施审计流程优化的建议数量和质量。

20

持续改进(20%)

内部审计知识更新

持续学习和更新内部审计相关知识和技能的频率和效果。

15

持续改进(20%)

同行交流参与度

参与行业交流和培训的积极性和收获。

15

持续改进(20%)

内部

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