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- 2026-09-25 发布于重庆
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2026年企业内部审计协议合同二篇
篇一
甲方(委托方):____________________
地址:____________________
法定代表人:____________________
联系电话:____________________
乙方(受托方):____________________
地址:____________________
法定代表人:____________________
联系电话:____________________
鉴于甲方为了提高内部管理水平,加强内部控制,确保财务报告的真实性和合规性,决定聘请乙方进行内部审计,双方经友好协商,达成如下协议:
一、审计目的
1.1乙方接受甲方的委托,对甲方财务报表、内部控制制度、经营状况等进行审计,以评估甲方的财务状况和经营成果。
1.2通过内部审计,帮助甲方发现潜在的风险和问题,提出改进建议,促进甲方的合规经营和持续发展。
二、审计范围
2.1乙方将对甲方2026年度的财务报表进行审计,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.2乙方将对甲方的内部控制制度进行审查,包括但不限于财务控制、采购控制、销售控制、人力资源控制等。
2.3乙方将对甲方的经营状况进行评估,包括但不限于市场分析、竞争对手分析、经营效率分析等。
三、审计时间
3.1乙方应在2026年____月____日前完成
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