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- 2026-09-26 发布于江苏
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2024年医院内部审计的工作计划
一、背景
医院内部审计是为了保障医院的财务运作合规、效率和风险管理,确保医院内部各项工作的合理性和规范性而设立的。本工作计划旨在规划2024年医院内部审计的工作内容和目标,确保医院内部审计工作的顺利开展。
二、工作目标
1.提升财务管理效率:通过审计,发现并处理财务管理中的问题和风险,提升医院财务管理的效率和水平。
2.优化内部控制:加强内部控制的建设,提高医院内部控制的有效性和适应性。
3.风险管理:发现并评估医院内部存在的风险,提出相应的风险防范措施,保障医院的安全和稳定发展。
4.合规核查:对医院各项业务活动进行合规性审查,确保医院的经营活动符合相关法律法规和政策要求。
三、工作内容
1.财务审计
(1)对医院财务收支、资金运营、资产负债等方面进行全面审计,确保财务信息的准确性和完整性。
(2)对医院财务管理的制度和流程进行审查,提出优化建议,提升财务管理的效率和规范性。
(3)对医院重点项目和重要经济活动进行审计,确保资金的使用合理性和效益性。
2.内部控制审计
(1)对医院内部控制制度进行审查,评估内部控制的有效性和适应性。
(2)对医院各部门和岗位的内部控制进行抽样检查,发现存在的问题并提出改进建议。
(3)对医院内部控制培训和宣传工作进行评估,提出相应的改进意见。
3.风险管理
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