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- 2026-09-27 发布于安徽
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关于XX工会2023年度经费收支及管理情况的审计报告
XX工会委员会:
根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》以及XX工会内部相关经费审查监督规定,我们审计组于2024年X月X日至X月X日,对XX工会(以下简称“工会”)2023年度经费收支及管理情况进行了审计。本次审计旨在客观评价工会经费管理的规范性、合规性和效益性,促进工会经费更好地服务于会员群众,维护会员合法权益。审计期间,我们查阅了工会2023年度的会计凭证、账簿、财务报表、会议纪要、相关合同协议以及经费管理制度等资料,并与工会相关负责人及财务人员进行了访谈和沟通。工会对所提供资料的真实性、完整性负责,并给予了积极配合,审计工作得以顺利进行。现将审计情况报告如下:
一、被审计单位基本情况
XX工会成立于XXXX年,现有会员XX人,下设XX个分会/小组。工会主要职责是组织会员开展各项活动,维护会员合法权益,协助行政做好职工思想工作,促进单位和谐发展。2023年度,工会在上级工会及本单位党组织的领导下,围绕中心工作,在经费筹集、使用和管理方面做了一定工作,保障了工会各项活动的基本开展。
二、审计发现的主要问题与评价
(一)经费收入管理方面
1.会费收缴工作有待加强。审计发现,部分会员会费存在收缴不及时、催缴力度不足的情况,导致年度会费收入未能全额及时到账。个别分会对会费收缴政策的宣传和解释不到位,部分会员对
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