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- 2026-09-27 发布于福建
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2026年审计师考试审计程序与案例分析题库
一、单项选择题(共10题,每题2分,合计20分)
1.背景:某审计组对某制造业企业2025年度财务报表进行审计,发现其存货盘点程序存在缺陷。审计师计划采用监盘程序对期末存货进行核查。下列做法中,不恰当的是?
A.在监盘前向管理层说明监盘目的和程序
B.亲自参与部分存货的盘点工作
C.对存货的存放地点和数量进行独立记录
D.在盘点结束后立即编制盘点差异调整表
2.背景:某零售企业采用永续盘存制管理库存商品,但审计师发现其账实差异较大。审计师计划采用细节测试方法核查库存商品的真实性,下列程序中,最直接有效的是?
A.抽查存货采购订单和入库单核对数量
B.测试存货计价方法的一致性
C.分析存货周转率变动趋势
D.访谈仓库管理人员了解盘点流程
3.背景:某商业银行2025年度财务报表显示,其贷款坏账准备计提比例较低。审计师怀疑其贷款分类准确性不足,计划采用分析性复核和细节测试相结合的方法进行核查。下列做法中,不适用于分析性复核的是?
A.比较当年坏账准备计提比例与行业平均水平
B.分析贷款逾期天数与坏账准备计提的关系
C.抽查部分贷款合同核对担保条款
D.计算不良贷款占比变化趋势
4.背景:某医药企业2025年度财务报表显示,其研发支出资本化比例较高。审计师怀疑其研发
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