2026年内部审计岗位业务考试试题(含答案)
1.根据2024年修订的《内部审计基本准则》,内部审计机构对本组织及其所属单位开展的下列哪项活动不属于确认类业务范畴?
A内部控制有效性评价B年度财务收支审计C风险管理体系优化咨询D工程项目竣工决算审计
答案:C
2.某国有企业内部审计部门开展重大决策合规审计,发现决策流程中存在“先实施后上会”的程序瑕疵,该瑕疵未造成实际损失,且决策事项本身符合国家政策方向,内部审计应当提出以下哪项处理建议最合适?
A移送纪检监察部门追究相关人员责任B要求业务部门补充完善决策程序,建立会前合规审查机制C在审计报告中直接定性为重大违规决策D
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