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  • 2026-09-28 发布于江西
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审计实务与风险控制手册(执行版).docx

审计实务与风险控制手册(执行版)

1.第一章审计实务基础与规范

1.1审计工作的基本概念与目标

1.2审计准则与法规体系

1.3审计流程与工作底稿

1.4审计风险的识别与评估

1.5审计证据的收集与验证

2.第二章审计程序与方法

2.1审计计划与执行流程

2.2审计工作底稿的编制与归档

2.3审计程序的实施与执行

2.4审计工作的质量控制与复核

2.5审计报告的编制与提交

3.第三章审计风险控制与管理

3.1审计风险的识别与分类

3.2审计风险的评估与应对策略

3.3审计风险的监控与评估机制

3.4审计风险的沟通与报告

3.5审计风险的持续管理

4.第四章审计实务中的具体业务类型

4.1财务报表审计实务

4.2财务内部审计实务

4.3业务流程审计实务

4.4财务合规性审计实务

4.5信息系统审计实务

5.第五章审计与风险管理的结合应用

5.1审计在风险管理中的作用

5.2审计与内部控制的结合

5.3审计与合规管理的结合

5.4审计与战略决策的支持

5.5

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