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- 2026-09-28 发布于江西
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审计实务与风险控制手册(执行版)
1.第一章审计实务基础与规范
1.1审计工作的基本概念与目标
1.2审计准则与法规体系
1.3审计流程与工作底稿
1.4审计风险的识别与评估
1.5审计证据的收集与验证
2.第二章审计程序与方法
2.1审计计划与执行流程
2.2审计工作底稿的编制与归档
2.3审计程序的实施与执行
2.4审计工作的质量控制与复核
2.5审计报告的编制与提交
3.第三章审计风险控制与管理
3.1审计风险的识别与分类
3.2审计风险的评估与应对策略
3.3审计风险的监控与评估机制
3.4审计风险的沟通与报告
3.5审计风险的持续管理
4.第四章审计实务中的具体业务类型
4.1财务报表审计实务
4.2财务内部审计实务
4.3业务流程审计实务
4.4财务合规性审计实务
4.5信息系统审计实务
5.第五章审计与风险管理的结合应用
5.1审计在风险管理中的作用
5.2审计与内部控制的结合
5.3审计与合规管理的结合
5.4审计与战略决策的支持
5.5
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