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- 2026-09-29 发布于四川
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分布式光伏并网现场核查不严整改方案
一、编制背景与问题定性
分布式光伏并网现场核查是把住并网安全的最后一道闸门。本次整改源于对2024年度已完成并网验收的分布式光伏项目抽查(抽查比例不低于20%,抽查样本量按当年并网项目总数推算)发现的问题:核查记录与现场实际不符、反送电保护未实测、接地电阻以资料代替实测等问题占比按行业同类检查经验估算约15%~25%,暴露出现场核查“走过场、看资料、不爬顶、不测电”的形式主义倾向。若不整改,风险演化路径为:核查缺项放行→项目带病并网(防孤岛失效、接地缺失、电缆截面不足)→电网检修或故障停电时逆变器孤岛运行→检修人员触电或设备反送电损坏→引发人身伤亡事故及并网责任纠纷。本方案的目标是在3个月内完成核查流程重构、人员能力补强与存量项目回溯,使现场核查一次通过率、记录完整率均达到100%,杜绝资料代现场。
二、问题清单与根因分析
2.1现场核查暴露的具体问题
序号
问题描述
典型表现
风险等级
1
未到现场仅凭资料核查
核查单“现场勘查人”栏签名与考勤记录矛盾,当日无出车记录
高
2
关键项目未实测
逆变器防孤岛保护、剩余电流保护、接地电阻仅查验报告不实测
高
3
核查项覆盖不全
未核查组件与建筑间距、电缆防火封堵、并网点开关型号
中
4
记录造假或事后补签
核查照片无EXIF定位与时间信息,多项目照片雷同
高
5
核
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