2025高级审计师《高级审计实务》真题卷(附详细解析)
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的,请将正确选项的字母填在题后的括号内)
1.在高级审计实务中,审计师对被审计单位内部控制系统的评估应侧重于哪些方面?A.财务报表的合规性B.运营效率的提升C.风险管理的有效性D.市场占有率的增长。正确
参考答案:C
解析:高级审计实务强调对被审计单位内部控制系统的全面评估,核心在于风险管理的有效性。财务报表合规性(A)是审计结果之一,而非评估重点;运营效率(B)和市场份额(D)属于企业战略范畴,与内部控制系统的直接关联
您可能关注的文档
最近下载
- 极空科技锂电池智能保护板JK-BD6A17S6P JK-BD6A20S6P JK-BD6A20S10P JK-BD6A24S10P JK-B1A24S15P JK-B2A24S15P JK-B2A24S20P使用维护说明书.pdf
- T_GDEDIA 0005—2024(钢化膜通用技术要求).pdf VIP
- 北师大版2024一年级数学上册 2.7综合实践:介绍我的教室 课件.ppt
- 部编版小学六年级上册语文单元测试题附答案(全册).doc VIP
- 黄磷生产装置电力设计防爆规范与安全操作.docx VIP
- 历届全国大学生数学竞赛真题及答案非数学类.doc VIP
- ASTMD1765低合金钢压力铸造的计算机模拟分析及试验验证.pdf VIP
- 五年级上册数学人教版6 《多边形的面积》操作题专项练习( 含答案).docx VIP
- 2026年建筑企业信用评价体系构建方案.docx VIP
- 喀什地区麦盖提县2025年城西水厂供水基础设施建设项目水土保持方案报告表.pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)