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- 2026-10-08 发布于四川
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2026年国企采购领域廉洁风险专项整治自查自纠报告
报告单位:XX集团有限公司(以下简称集团或我司)
报告期:2025年3月1日至2026年2月28日(专项整治自查自纠阶段)
密级:内部资料·注意保存
集团纪检监察部会同审计部、法律合规部、财务部、采购管理部,依据二十届中央纪委关于深化整治国企领域腐败问题的部署要求,以及国务院国资委《关于深入开展采购领域廉洁风险专项整治的通知》精神,对照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《国有企业管理人员处分条例》《中央企业采购管理暂行办法》等法规制度,于2025年3月至2026年2月对集团及各二级单位采购业务开展了全流程、全要素自查自纠。现将有关情况报告如下。
一、自查自纠工作组织实施情况
本次自查自纠是集团近年来组织的规模最大、标准最严、覆盖面最完整的一次采购领域廉洁风险专项治理,目的在于以自我革命精神主动发现问题、如实暴露问题、彻底整改问题。集团党委将其列为2025年度全面从严治党重点项目,在人力组织、数据调取和制度授权上给予充分保障,确保自查不走过场、不留死角。
1.1组织领导与责任体系
成立以集团党委副书记、纪委书记任组长,分管采购副总、分管财务副总任副组长,纪检、审计、法律合规、财务、采购、生产运营、工程管理等部门负责人为成员的自查自纠工作领导小组,下设综合协调组、业务检查组、财务核查组、线索研判组4个工作组,
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