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- 2026-10-01 发布于山东
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2026年审计师《审计学》简答真题卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但未达到重大缺陷的程度,此时审计人员应采取的措施是()。
A.立即终止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.在审计报告中披露该内部控制缺陷
D.记录该内部控制缺陷,并在后续审计中持续关注
2.审计证据的适当性是指()。
A.证据的充分性和相关性
B.证据的可靠性和相关性
C.证据的充分性和可靠性
D.证据的相关性和可获取性
3.在审计过程中,审计人员采用抽样审计方法时,抽样风险主要是指()。
A.抽样样本未能代表总体
B.抽样样本量不足
C.抽样方法不科学
D.抽样成本过高
4.审计工作底稿的编制目的是()。
A.证明审计人员已执行必要的审计程序
B.提高审计报告的可信度
C.方便审计人员之间的沟通
D.降低审计成本
5.审计报告的类型包括()。
A.无保留意见审计报告、保留意见审计报告、否定意见审计报告和无法表示意见审计报告
B.标准审计报告、非标准审计报告和特殊目的审计报告
C.一般审计报告、专项审计报告和合并审计报
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