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  • 2026-10-02 发布于福建
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2026年企业内部审计与内部控制测试卷.docx

2026年企业内部审计与内部控制测试卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、选择题(请将正确选项的代表字母填入括号内)

1.根据内部审计的定义,其核心目的是协助组织实现其目标,通过系统化、规范化的方法评价并改善组织的风险管理、控制和治理过程。以下哪项活动最符合内部审计的定义?

A.代表管理层对下属部门进行绩效考核

B.由外部机构委派,对组织的财务报表进行审计

C.对组织的经营活动进行独立、客观的评估,并提出改进建议

D.监督组织员工是否严格遵守公司规章制度

2.内部控制的目标是合理保证组织的运营效率效果、财务报告的可靠性、相关法律法规的遵循性以及资产的安全。以下哪项不属于内部控制的预期效果?

A.及时发现并纠正错误

B.防止舞弊行为的发生

C.最大化组织的盈利能力

D.为管理层提供经营决策信息

3.COSO内部控制框架中,被视作内部控制其他要素的基础,并为其他要素提供支持的是?

A.控制活动

B.监督活动

C.控制环境

D.信息与沟通

4.内部审计机构为了获取充分、适当的审计证据,可以采用多种方法。以下哪种方法主要通过与相关人员进行访谈来获取信息?

A.重新执行

B.分析性复核

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