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- 2026-10-03 发布于江苏
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银行支行长离任审计报告
一、引言
根据《XX银行内部审计章程》及年度审计工作计划,本行审计部(以下简称“审计部”)于XXXX年X月X日至X月X日,对XX支行原行长XXX同志(以下简称“被审计人”)在XXXX年X月X日至XXXX年X月X日期间的任职情况进行了离任审计。本次审计旨在客观评价被审计人在任期间的经营管理业绩、风险控制水平、合规经营情况及个人履职尽责情况,为干部考核、任免提供依据,并促进支行持续健康发展。
审计工作主要依据国家有关法律法规、金融监管规定、本行各项规章制度及相关业务操作规程,通过查阅会议纪要、财务报表、信贷档案、业务凭证、内控评价报告等资料,与支行管理层及部分员工进行访谈,实地检查业务开展情况等方式进行。审计范围涵盖了支行的业务经营、风险管理、内部控制、财务收支、合规经营及重大决策等方面。被审计人及支行相关人员对审计工作给予了积极配合,所提供的资料基本真实、完整。现将审计情况报告如下:
二、被审计人基本情况
被审计人XXX,性别X,XX学历,XX职称。XXXX年X月起担任XX支行行长,全面负责支行的经营管理工作。在任期间,主持制定并实施了支行的发展规划、经营策略和内部管理制度,带领支行团队开展各项业务。
三、审计发现
(一)业务经营与管理情况
1.经营目标完成情况:在任期间,被审计人带领支行团队,围绕总行下达的经营目标,积极拓展市场,各项业务指标均有不同程度
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