2026年高级审计师考试内部审计业务及实务操作题.docx

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2026年高级审计师考试内部审计业务及实务操作题

1.背景资料

某省属国有装备制造集团A集团,主业为轨道交通装备、新能源汽车零部件、智能矿山设备研发制造,2025年度合并营业收入327.64亿元,同比增长8.7%;合并资产总额489.21亿元,负债总额276.38亿元,资产负债率56.49%;归属母公司所有者净利润12.87亿元,同比增长11.2%。下属12家全资子公司、4家控股子公司,在职员工18726人。集团内部审计部定编24人,实有21人,其中高级审计师6人、中级审计师(含中级会计师、工程师)12人、初级审计师3人,内设经济责任审计处、财务收支审计处、风控与内控审计处、综合管理处4个处

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