企业审计合同范本.docxVIP

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  • 2026-10-10 发布于四川
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一、当事人信息

甲方因内部管理及合规需要,委托乙方对甲方的财务状况、经营成果及内部控制进行审计。乙方接受委托,指派具有执业资格的审计人员实施审计程序,出具审计报告。双方确认,本合同签订前已充分了解对方主体资格及履约能力,并已就审计范围、费用及权利义务达成初步共识。

1.甲方作为委托方,应配合乙方审计工作,提供真实、完整的财务资料及经营信息,并对资料真实性承担法律责任。

2.乙方作为审计方,应按照中国注册会计师执业准则及国家有关规定执行审计程序,独立、客观地发表审计意见。

二、合同标的

1.本合同标的为对甲方20XX年度财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有附注)进行审计,并出具标准无保留意见审计报告。

2.审计范围包括但不限于:货币资金、应收账款、存货、固定资产、投资性房地产、长期股权投资、收入确认、成本核算、关联方交易、税务合规性等。

3.若甲方存在重大遗漏或舞弊行为,乙方有权调整审计范围或出具非标准审计报告,并保留向甲方追偿因额外审计工作产生的费用。

三、合同价款及支付方式

1.审计费用总额为人民币____________元(大写:____________元整),含审计人员差旅费、专业机构咨询费等全部费用。

2.甲方应于合同签订后3日内支付审计费用的50%(即人民币____________元),剩余50%在审计报告出具前支付。

3.支付方式:甲方通过

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