企业客户信用管理实操指南|单位制度参数以正式批准版本为准
企业客户信用政策制定与授信全周期管理实操指南
从客户准入、额度测算到订单控制与风险退出
用途说明:本指南为企业内部信用管理流程设计参考。所有评分权重、风险阈值、岗位权限、审批时限、档案期限及系统参数均须由本单位依据业务、合同、数据和授权制度评估并批准后使用。
本指南的管理主线
以客户法律主体和实际交易为起点,以可复核证据评估偿付能力,按实时未收敞口配置额度和账期,在订单、发货等风险形成节点实施校验,并通过监控、逾期联动、复评与退出持续调整。
管理环节
本指南交付的工具
制度与准入
政策边界、资料清单、客户分层与准入结论
评估与测
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