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- 2026-10-12 发布于上海
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目录
01
案例背景与事件脉络
02
审计失败的具体表现
03
执业缺陷的成因解析
04
监管逻辑与法律责任界定
05
行业影响与生态变迁
06
经验教训与改进方向
案例背景与事件脉络
01
梳理亚太实业2013年财务报表的基本情况及其在资本市场的定位
01
主营业务概况
亚太实业主营房地产与投资业务,属于综合性上市企业,业务结构相对稳定。
02
财务表现稳健
2013年资产规模稳定,净利润实现同比增长,显示短期经营状况良好。
03
资产负债健康
资产负债率处于行业合理区间,偿债能力较强,财务风险相对可控。
04
投资波动隐患
部分长期股权投资出现异常波动,可能影响资产真实性,埋下审计风险。
05
战略调整阶段
公司正处于战略转型期,业务方向尚不明确,存在较大的不确定性。
06
壳资源特征
市值较低且业务可塑性强,具备被借壳潜力,引发市场关注与预期。
07
财报粉饰动机
存在管理层美化财务数据的可能,以提升公司吸引力或维持上市地位。
08
监管环境趋严
证监会加强信息披露监管,要求审计机构更严格识别错报与履行核查责任。
介绍瑞华会计师事务所作为审计机构的委任过程与业务约定范围
委任背景
瑞华所因具备A+H股审计资格及大型国企服务经验,被亚太实业选聘为年度审计机构。此次合作延续了双方此前的业务关系,体现了客户对其专业品牌的信任。
约定范围
审计业务涵盖亚太实业2013
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