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内部控制文件
文件名称: 采购管理规定、采购作业流程
文件编号: JFB-CG- 发文日期: 年 月 日
持有部门/编号(人): 行政办公室 页码: 4 页
分发指引
□ 办公室 □ 人力资源部 □ 财务部 □ 贸易部 □ 技术中心 □ 物流公司 □ □ 批准:
日期:
审核:
日期:
拟稿: 办公室
日期: 2010年 1 月
文件修订记录
章节 页/次 内容摘要 批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理,特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导签字后,办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程
采购作业流程 流程图 责任部门 责任人
各部门 需求部门员工/各部门主管
办公室 办公室采购人员
办公室 办公室采购人员 需求部门
需求部门 公司领导
办公室 办公室采购人员
需求部门
办公室 办公室采购人员
办公室/供货商 办公室采购人员/供货商
NG
办公室/需求部门 需求部门人员
OK
办公室 办公室采购人员 采
购
作
业
细
节
说
明
A:1)材料需求申请:各部门根据需求和工作计划,填写采购申请表,经财务部门和公司领导审核批准后,办公室采购人员联络采购事项。
B:1)查询库存:办公室在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量。
C: 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求,填写采购计划表并进行询价。
采购员填写采购计划表进行比价,,选择至少三家供应商比较(单价、质量、付款周期、服务等),优选合格供应商。
2)比价时,需求部门根据需求,提供专业和技术支持。
3)日常需开发各种物料的供货商,经送样确认合格,实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录,以备后用。
采购计划表审批:制表(办公室采购人员)— —审核批准(公司领导)
D:1)办公
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