成品入库程序.docVIP

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成品入库程序.doc

成品入库程序 目 的:建立成品入库程序,保证未经审核放行的成品不入库,更不准出厂销售。 二、适用范围:适用于我公司生产的所有成品入库的管理。 三、责 任 者:质保部经理、生产部经理、销售部负责人、供应部经理及仓储管理员。 四、成品入库程序: 1、未经检验的产成品不得入库,只能存放在成品库的待检区,用黄色绳围栏,并挂黄色“待检牌”。 2、生产包装结束后,由授权人对收集整理齐全批生产记录、批包装记录进行初审,填写《成品放行审核单》(编码:RD0103000)并签名。 3、质保部授权人对批生产记录、批包装记录进行审核并签字,并安排填写《成品检验报告单》。 4、质保部经理进一步审核《成品放行审核单》(编码:RD013000)与《成品检验报告单》,无误后签名放行。 5、QA监督员将签发《成品放行审核单》连同《成品检验报告单》一起送达生产部。 6、车间填写好《成品缴库单》(一式五份),连同《成品放行审核单》、《成品检验报告单》一起送交仓储管理员办理入库手续。 7、仓储管理员按下列程序接受成品入库: 7.1 认真复核《成品放行审核单》、《检验报告单》、《成品缴库单》,如有疑问需及时查清; 7.2 对成品,逐件核对品名、批号、规格、数量; 7.3 检查外包装是否完好,封口是璋严密; 7.4 以上复核与检查无误,仓储管理员在“成品缴库单”上签字,并留下仓库保存的一联。 8、仓储管理员按要求登记台帐,见《成品出入库分类台帐》(编号: RD0600400),填写“货位卡”(注:同一个产品,同一规格,一本帐); 9、仓储管理员按《仓储管理制度》(编码:MS0560300),及《仓储物品的领用发放程序》(编码MS0562000)进行管理和发放。 成品出入库分类台帐 产品名称: 规格: 货位号: 编码:RD0600400 第 页 日 期 批 号 出库单号 来源去向 收入数量 发出数量 结存数量 经手人 备 注

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